環境監査・審査 <内部環境監査による指摘件数推移> 件 A不適合 B不適合 C指摘※ 30 20 10 05年度も不適合0件でしたが 05年度も不適合0件でしたが 0 96年 97/上期 97/下期 98年 99年 00年 96年 97/上臨97/下期 98年 A不適合 B不適合 C指摘※ 5 9 12 0 3 2 0 8 18 0 2 4 01年 99年 0 2 3 02年 00年 0 1 1 03年 01年 02年 0 1 0 0 - - 04年 03年 05年 04年 0 0 - 05年 0 0 - 0 0 - 05年11月の外部審査で 05年11月の外部審査で 2件の不適合が発見!! 2件の不適合が発見!! 2005年11月認証機関により、9回目の定期審 査が実施されました。 「不適合」又は「審査官からのアドバイス事項」に 対しては、システムの見直し改善を行い、再発防止 を図るとともに、優れた改善事例については事業所 内への水平展開を積極的に図るなど、継続的改善を 進めています。 【 指摘事項に対する改善例 】 内部監査の記録の不備(監査報告書に監査時の確認文書名が記録されていなかった)に対して、 監査のチェックリストに、文書記録名を記載するよう様式の改訂を行いました。。 “監査のチェックリストを改訂” “監査のチェックリストを改訂” ・確認した文書名の記載欄を追加 ・確認した文書名の記載欄を追加 ※あわせて、監査関連で改善の機会 ※あわせて、監査関連で改善の機会 にあったインタビュー(現場確認の強化) にあったインタビュー(現場確認の強化) の記録欄を追加 の記録欄を追加 06年度の監査から実施していきます。 06年度の監査から実施していきます。 −14−