環境監査・審査

環境監査・審査
<内部環境監査による指摘件数推移>
件
A不適合
B不適合
C指摘※
30
20
10
05年度も不適合0件でしたが
05年度も不適合0件でしたが
0
96年
97/上期
97/下期
98年
99年
00年
96年 97/上臨97/下期 98年
A不適合
B不適合
C指摘※
5
9
12
0
3
2
0
8
18
0
2
4
01年
99年
0
2
3
02年
00年
0
1
1
03年
01年
02年
0
1
0
0
-
-
04年
03年
05年
04年
0
0
-
05年
0
0
-
0
0
-
05年11月の外部審査で
05年11月の外部審査で
2件の不適合が発見!!
2件の不適合が発見!!
2005年11月認証機関により、9回目の定期審
査が実施されました。
「不適合」又は「審査官からのアドバイス事項」に
対しては、システムの見直し改善を行い、再発防止
を図るとともに、優れた改善事例については事業所
内への水平展開を積極的に図るなど、継続的改善を
進めています。
【 指摘事項に対する改善例 】
内部監査の記録の不備(監査報告書に監査時の確認文書名が記録されていなかった)に対して、
監査のチェックリストに、文書記録名を記載するよう様式の改訂を行いました。。
“監査のチェックリストを改訂”
“監査のチェックリストを改訂”
・確認した文書名の記載欄を追加
・確認した文書名の記載欄を追加
※あわせて、監査関連で改善の機会
※あわせて、監査関連で改善の機会
にあったインタビュー(現場確認の強化)
にあったインタビュー(現場確認の強化)
の記録欄を追加
の記録欄を追加
06年度の監査から実施していきます。
06年度の監査から実施していきます。
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